| |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000005/2024 | 0000092/2025 | 0000306/2025 | Valor que liquida referente ao Fornecimento de material de Copa e cozinha conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, no mês de Março de 2025. | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 08.380.095/0001-28 | R$ 117,67 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000077/2025 | 0000298/2025 | Valor que liquida ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33.238.406/0001-66 | R$ 600,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000086/2025 | 0000301/2025 | Valor que liquida referente a Locação do Imóvel situado a Rua Maria Rodrigues, nº 277, lojas 02 e 03, Centro, Confins, conforme Contrato de Locação de Imóvel nº 011/2024, em atendimento a Câmara Municipal de Confins no período de Janeiro a Abril de 2025. | JOSE MUNDICO DE CARVALHO | ***.086.296-** | R$ 1.569,30 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000079/2025 | 0000300/2025 | Valor que liquida ref. a Serviços de Manutenção mensal do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Confins, conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33.238.406/0001-66 | R$ 400,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000005/2024 | 0000090/2025 | 0000304/2025 | Valor que liquida referente ao Fornecimento de Gêneros Alimentícios e Hortifrutigranjeiros, em atendimento a Câmara Municipal de Confins, conforme no mês de Março de 2025. | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 08.380.095/0001-28 | R$ 1.966,23 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000005/2024 | 0000094/2025 | 0000308/2025 | Valor que liquida referente ao Fornecimento de outros material de consumo conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, no mês de Março de 2025. | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 08.380.095/0001-28 | R$ 122,55 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000096/2025 | 0000303/2025 | Valor que liquida referente ao Fornecimento de 21 (vinte e uma) águaa mineral natural sem gás 500ml, água mineral sem gás 20 litros e vasilhame de água mineral 20 litros, conforme Processo Licitatório nº 008/2024, Dispensa nº 008/2024 e Contrato Administrativo nº 009/2024. | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18.749.482/0001-42 | R$ 220,50 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000005/2024 | 0000093/2025 | 0000307/2025 | Valor que liquida referente ao Fornecimento de material de limpeza e higienização conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, no mês de Março de 2025. | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 08.380.095/0001-28 | R$ 801,42 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000078/2025 | 0000299/2025 | Valor que liquida ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33.238.406/0001-66 | R$ 400,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 31/03/2025 | 0000005/2024 | 0000091/2025 | 0000305/2025 | Valor que liquida referente ao Fornecimento de material de acondicionamento e embalagem conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, no mês de Março de 2025. | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 08.380.095/0001-28 | R$ 179,86 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |