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| 23/04/2025 | 0000014/2025 | 0000014/2025 | 0000154/2025 | 0000178/2025 | Valor de pagamento referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no mês de fevereiro de 2025. | ANA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.527.946-** | R$ 51.174,00 | R$ 3.400,24 | R$ 3.400,24 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 22/04/2025 | 0000032/2025 | 0000032/2025 | 0000294/2025 | 0000300/2025 | Valor que liquida referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no mês de Março de 2025. | ZACARIAS MARTINS DE ARAUJO | ***.622.366-** | R$ 51.174,00 | R$ 4.165,42 | R$ 2.682,99 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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| 22/04/2025 | 0000081/2025 | 0000081/2025 | 0000237/2025 | 0000248/2025 | Valor que liquida referente as despesas com telefonia fixa para os números (31) 3686-1416 e (31) 3686-1474 da Câmara Municipal de Confins, no mês de Fevereiro de 2025. | MUNDO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | 07.403.266/0001-24 | R$ 3.536,00 | | R$ 323,68 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 31/03/2025 | 0000077/2025 | 0000077/2025 | 0000298/2025 | 0000303/2025 | Valor de pagamento ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33.238.406/0001-66 | R$ 1.800,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 31/03/2025 | 0000092/2025 | 0000092/2025 | 0000306/2025 | 0000312/2025 | Valor de pagamento referente ao Fornecimento de material de Copa e cozinha conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, no mês de Março de 2025. | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 08.380.095/0001-28 | R$ 849,70 | R$ 117,67 | R$ 117,67 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 31/03/2025 | 0000094/2025 | 0000094/2025 | 0000308/2025 | 0000314/2025 | Valor de pagamento referente ao Fornecimento de outros material de consumo conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, no mês de Março de 2025. | CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA | 08.380.095/0001-28 | R$ 397,55 | R$ 122,55 | R$ 122,55 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 31/03/2025 | 0000095/2025 | 0000095/2025 | 0000302/2025 | 0000308/2025 | Valor de pagamento referente ao Fornecimento de 120 (cento e vinte) água mineral natural sem gás 500ml, conforme Processo Licitatório nº 008/2024, Dispensa nº 008/2024 e Contrato Administrativo nº 009/2024. | Lopes LDR Distribuidora Ltda | 18.749.482/0001-42 | R$ 1.636,06 | R$ 214,80 | R$ 214,80 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 31/03/2025 | 0000078/2025 | 0000078/2025 | 0000299/2025 | 0000304/2025 | Valor de pagamento ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022. | Taylor Tecnologia da Informação Eireli | 33.238.406/0001-66 | R$ 1.200,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 31/03/2025 | 0000086/2025 | 0000086/2025 | 0000301/2025 | 0000306/2025 | Valor de pagamento referente a Locação do Imóvel situado a Rua Maria Rodrigues, nº 277, lojas 02 e 03, Centro, Confins, conforme Contrato de Locação de Imóvel nº 011/2024, em atendimento a Câmara Municipal de Confins no período de Janeiro a Abril de 2025. | JOSE MUNDICO DE CARVALHO | ***.086.296-** | R$ 5.387,93 | R$ 1.569,30 | R$ 1.569,30 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 31/03/2025 | 0000103/2025 | 0000103/2025 | 0000239/2025 | 0000300/2025 | Valor de pagamento referente a Despesa com Energia elétrica no prédio da Câmara Municipal de Confins no mês de Março de 2025. | CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais | 06.981.180/0001-16 | R$ 20.000,00 | | R$ 2.496,79 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |