Atualizado em: 24/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
23/04/20250000014/20250000014/20250000154/20250000178/2025Valor de pagamento referente a Folha de Pagamento de Servidora desta Casa Legislativa no mês de fevereiro de 2025.ANA LUIZA FERREIRA DE OLIVEIRA***.527.946-**R$ 51.174,00R$ 3.400,24R$ 3.400,24300000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
22/04/20250000032/20250000032/20250000294/20250000300/2025Valor que liquida referente a Folha de Pagamento de Servidor desta Casa Legislativa no mês de Março de 2025.ZACARIAS MARTINS DE ARAUJO***.622.366-**R$ 51.174,00R$ 4.165,42R$ 2.682,99300000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
22/04/20250000081/20250000081/20250000237/20250000248/2025Valor que liquida referente as despesas com telefonia fixa para os números (31) 3686-1416 e (31) 3686-1474 da Câmara Municipal de Confins, no mês de Fevereiro de 2025.MUNDO TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA07.403.266/0001-24R$ 3.536,00 R$ 323,68300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000077/20250000077/20250000298/20250000303/2025Valor de pagamento ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022.Taylor Tecnologia da Informação Eireli33.238.406/0001-66R$ 1.800,00R$ 600,00R$ 600,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000092/20250000092/20250000306/20250000312/2025Valor de pagamento referente ao Fornecimento de material de Copa e cozinha conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, no mês de Março de 2025.CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA08.380.095/0001-28R$ 849,70R$ 117,67R$ 117,67300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000094/20250000094/20250000308/20250000314/2025Valor de pagamento referente ao Fornecimento de outros material de consumo conforme Processo Licitatório nº 005/2024, Dispensa nº 005/2024, Contrato Adm. nº 005/2024, no mês de Março de 2025.CONFINS COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA08.380.095/0001-28R$ 397,55R$ 122,55R$ 122,55300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000095/20250000095/20250000302/20250000308/2025Valor de pagamento referente ao Fornecimento de 120 (cento e vinte) água mineral natural sem gás 500ml, conforme Processo Licitatório nº 008/2024, Dispensa nº 008/2024 e Contrato Administrativo nº 009/2024.Lopes LDR Distribuidora Ltda18.749.482/0001-42R$ 1.636,06R$ 214,80R$ 214,80300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000078/20250000078/20250000299/20250000304/2025Valor de pagamento ref. a Locação de software para gestão legislativa, compreendendo os módulos integrados de multiusuários: Folha de Pagamentos e Recursos Humanos, Almoxarifado, Patrimônio, Compras, Licitações, Contratos.....Conforme Aditivo nº 04/2024 ao Contrato Adm. nº 003/2022.Taylor Tecnologia da Informação Eireli33.238.406/0001-66R$ 1.200,00R$ 400,00R$ 400,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000086/20250000086/20250000301/20250000306/2025Valor de pagamento referente a Locação do Imóvel situado a Rua Maria Rodrigues, nº 277, lojas 02 e 03, Centro, Confins, conforme Contrato de Locação de Imóvel nº 011/2024, em atendimento a Câmara Municipal de Confins no período de Janeiro a Abril de 2025.JOSE MUNDICO DE CARVALHO***.086.296-**R$ 5.387,93R$ 1.569,30R$ 1.569,30300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000103/20250000103/20250000239/20250000300/2025Valor de pagamento referente a Despesa com Energia elétrica no prédio da Câmara Municipal de Confins no mês de Março de 2025.CEMIG - Centrais Elétrica de Minas Gerais06.981.180/0001-16R$ 20.000,00 R$ 2.496,79300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS